中共朝阳市委宣传部2022年度部门决算
目 录
第一部分 中共朝阳市委宣传部概况
一、 主要职责
二、 中共朝阳市委宣传部部门决算单位构成
第二部分 2022年度中共朝阳市委宣传部决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度中共朝阳市委宣传部部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻落实中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,拟订我市宣传思想文化工作重大政策和事业发展规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二)统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实中央关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
(三)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
(四)负责规划组织全局性思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(五)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市直各新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。
(六)贯彻落实国家新闻出版管理政策和法律法规,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口,组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责国内、省内报刊社、通讯社在我市分支机构等的监督管理。
(七)统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作,统筹协调数字新媒体的建设与管理。
(八)统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全市中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
(九)负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,指导协调全市性重大电影活动,负责地方对等交流互办单一国家电影展映活动的管理。
(十)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。指导制定京津冀文化旅游招商政策及规划,组织协调京津冀地区文化旅游招商工作,组织开展向上争取项目资金,指导协调全市文化旅游营商环境建设。
(十一)统筹指导舆情信息工作,组织协调开展全市内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
(十二)拟订全市基层宣传思想文化工作规划并组织实施,指导督查基层宣传思想文化工作,指导加强基层宣传思想文化队伍建设。负责贯彻落实中央、省委和市委关于国防教育的方针、政策,制定全市国防教育规划,指导国防教育阵地建设、开展国防教育活动和宣传国防教育典型,向地区国防动员委员会和国防教育联席会议提出决策建议,指导、协调县(市)区和市直各部门开展国防教育工作。加强国防教育师资队伍建设,组织开展全市国防教育骨干培训。
(十三)统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订我市对外宣传工作重大政策和对外宣传事业发展总体规划,统筹组织国际传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。
(十四)跟踪研究港澳台舆情,组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
(十五)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市政府各部门和各县(市)区的新闻发布工作,拟订我市重大问题对外宣传口径。
(十六)负责联系域外新闻管理机构、主要媒体和智库,会同有关部门做好域外来访记者采访事务方面的工作,负责组织开展新闻领域国际、国内交流与合作。
(十七)负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。
(十八)负责落实中央和省、市精神文明建设指导委员会的工作部署,拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施,承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。
(十九)负责组织实施重大主题宣讲,对全市党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。
(二十)按干部管理权限,协同市委组织部管理市直宣传文化系统的领导干部,对各县(市、区)党委宣传部部长的任免提出意见,负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理,负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
(二十一)归口领导市文化旅游和广播电视局、朝阳日报社、朝阳广播电视台。代管市社科联、市文联。领导和管理市思想政治工作研究会。
(二十二)完成市委交办的其他任务。
三、 部门决算单位构成
纳入中共朝阳市委宣传部2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.中共朝阳市委宣传部本级
2.赵尚志纪念馆
3.朝阳市思想政治工作研究会
4.辽台驻朝阳记者站
第二部分 2022年度中共朝阳市委宣传部决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计1892.25万元,包括:
1.财政拨款收入1884.35万元,占收入总计的99.58%。其中:一般公共预算财政拨款收入1884.35万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上年结转和结余7.9万元,占收入总计的0.42%。主要是尚未进行的该陈布展项目等。
与上年相比,今年收入减少268.56万元,降低12.47%,主要原因:一是本年度市委宣传部项目减少;二是赵尚志纪念馆中央、省级投入减少。
(二)支出总计1891.72万元,包括:
1.基本支出1518.47万元,占支出总计的80.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出812.04万元,对个人和家庭的补助支出18.61万元,商品和服务支出686.40万元,资本性支出1.42万元。
2.项目支出373.25万元,占支出总计的19.73%。主要包括市委中心组学习、动态管理系统维护费、“扫黄打非”专项经费、宣传事务管理专项业务经费、电影放映机卡费、精神文明建设经费、中共二十大宣传经费、党史学习教育、农家书屋管理员培训费等业务支出。
与上年相比,今年支出减少568.33万元,降低23.1%,主要原因:一是本年度宣传部项目减少;二是赵尚志纪念馆中央、省级投入均减少。
(三)年末结转和结余0.54万元。
主要是支付时间较早,存在应付未付款项等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少7.36万元,降低93.16%,主要原因:一是本年度完成了上年度未完成的项目;二是应付未付项目减少。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2022年度财政拨款支出1891.72万元,其中:基本支出1518.47万元,项目支出373.25万元。与上年相比,财政拨款支出减少568.33万元,降低23.10%,主要原因:一是本年度宣传部项目减少;二是赵尚志纪念馆中央、省级投入均减少。
与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的139.31%,其中:基本支出完成年初预算的250.56%,项目完成年初预算的49.64%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1891.72万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1477.19万元,占78.09%;文化体育传媒支出224.06万元,占11.84%;社会保障和就业支出98.35万元,占5.20%;卫生健康支出38.54万元,占2.04%;住房保障支出53.58万元,占2.83%。
1.一般公共服务支出1477.19万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)845.48万元,主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出,完成年初预算的224.83%,决算数大于年初预算数的原因主要是在预算执行过程中人员增加变动、项目追加等。
(2)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务7.43(项)万元,主要是商品服务支出、资本性支出等,完成年初预算的123.83%,决算数大于年初预算数的原因主要是该项目使用上年度结转资金。
(3)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)356.29万元,主要是商品服务性支出、资本性支出,完成年初预算的92.93%,决算数小于年初预算数的原因主要是有些由于疫情原因有些项目未完全开展,未开展金额财政收回。
(4)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)267.99万元,主要是工资福利支出、商品和服务性支出、对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的94.07%,决算数小于年初预算数的原因主要是在预算执行过程中存在年初调整项。
2.文化旅游体育与传媒支出224.06万元,具体包括:
(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)214.53万元,主要用于资本性支出及商品和服务支出,该项目无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是属于提前告知转移支付性资金。
(2)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)9万元,主要用于商品和服务支出,决算数大于年初预算数的原因主要是无年初预算。
(3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)0.53万元,主要用于商品和服务支出,决算数大于年初预算数的原因主要是无年初预算。
3.社会保障和就业支出98.35万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退费(项)18.46万元,主要是商品和服务性支出和对个人和家庭的补助支出。完成年初预算的137.66%,决算数大于年初预算数的原因主要是行政退休人员增加。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退(项)0.33万元,主要是商品和服务性支出和对个人和家庭的补助支出。完成年初预算的82.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算数四舍五入导致,执行过程中作调整。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)58.41万元,主要是对个人和家庭的补助支出。完成年初预算的217.14%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年度有新入职员工。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)21.14万元,主要是对个人和家庭的补助支出。完成年初预算的528.5%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年度补交了上年度及本年度行政退休人员以前年度职业年金单位部分。
4.卫生健康支出38.54万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)21.44万元,主要是工资福利支出。完成年初预算的100.75%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.6万元,主要是工资福利支出。完成年初预算的103.61%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助10.5万元,主要是工资福利支出。完成年初预算的101.16%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
5.住房保障支出53.58万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)53.58万元,主要是工资福利支出。完成年初预算的129.20%,决算数大于年初预算数的原因主要此项为本年度人员增加。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.77万元,完成全年预算的100%,决算数等于全年预算数的主要原因是经费压减。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.15万元,公务用车购置及运行维护5.62万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数等于全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国(境)费比上年减少0万元,下降0%,主要是0等原因。
2.公务接待费0.15万元,占“三公”经费支出的2.6%。完成全年预算的100%,决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。2022年国内公务接待累计8批次、14人、0.15万元,主要用于日常接待记者支出等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少0.65万元,下降81.25%,主要是疫情原因。
3.公务用车购置及运行费5.62万元,占“三公”经费支出的97.40%。完成全年预算的100%,决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。比上年增加0.4万元,增长7.66%,主要是应急用车稍有增加等原因。
其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.62万元,主要用于公车加油、维修维护、过桥过路费等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1518.47万元,其中:人员经费830.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费687.82万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出310.43万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少10.48万元,降低3.27%,主要原因是经费压减及节俭办公。
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是一般公务用车,业务用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆0台(套))。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目6个(其中:一般公共预算项目6个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金406万元(其中:一般公共预算资金406万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)71.32分。
组织对4个单位开展整体绩效自评,涉及资金1357.92万元,自评平均分87.52分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“《地方观察版》”“辽宁电视台《直通市县区》”“扫黄打非专项经费”“精神文明建设经费”“中共二十大宣传经费”等6 个项目开展了部门评价,涉及资金406万元(其中:一般公共预算资金 406万元,政府性基金预算资金 0万元,国有资本经营预算资金0万元)。通过项目绩效评价未发现问题。
2. 项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映“《地方观察版》”“辽宁电视台《直通市县区》”“扫黄打非专项经费”“精神文明建设经费”“中共二十大宣传经费”等6个项目绩效自评结果。
(1)“《地方观察版》”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数为170万元,执行数为170万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成绩效目标;二是及时对外、向上宣传朝阳;三是及时传递朝阳经济社会的发展,提高了朝阳的知名度、美誉度。未发现问题。发现的主要问题及原因:一是0;二是0;三是0。下一步改进措施:一是0;二是0;三是0。
(2)“辽宁电视台《直通市县区》”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全年报道5次,稿件原创率大于等于96%,截止2022年12月全部完成,总费用40万元。二是这项工作有效地宣传了我市落实省委省政府精神采取的重大决策部署;三是及时地宣传了我市经济社会新成就,对外对上宣传,提升了朝阳的知名度和美誉度,未发现问题。发现的主要问题及原因:一是0;二是0;三是0。下一步改进措施:一是0;二是0;三是0。
(3)“文化产业专项资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分12.93分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是0;二是0。发现的主要问题及原因:一是财政资金不足,未拨付该项资金;二是0。下一步改进措施:一是在财政资金允许的情况下,再开展该项工作;二是0。
(4)“扫黄打非”专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分69分。项目全年预算数为8万元,执行数为4.12万元,完成预算的51.45%。项目绩效目标完成情况:一是受疫情影响,有些工作未能开展。二是0。发现的主要问题及原因:一是0;二是0。下一步改进措施:一是0;二是0。
(5)“精神文明建设经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数为164万元,执行数为131.05万元,完成预算的79.91%。项目绩效目标完成情况:一是2022年创建文明城市提名城市,取得了全省第一名的好成绩;二是提升了市民文明素质,构建和谐社会,进行了道德银行建设。发现的主要问题及原因:一是0;二是0。下一步改进措施:一是0;二是0。
(6)“中共二十大宣传经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为24万元,执行数为7.55万元,完成预算的31.45%。项目绩效目标完成情况:一是0;二是0。发现的主要问题及原因:一是由于疫情原因,未能广泛的进行社会宣传;二是0。下一步改进措施:一是0;二是0。
《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。
3. 部门评价结果。
我部及下属单位已建立健全过程绩效管理,提高资金使用效率,编制预算,压减支出。
4. 财政评价结果。
财政部门对精神文明建设专项做出了评价:建立健全过程绩效管理,提高资金使用效率,精准编制预算,压减支出。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):反应行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出
18.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反应行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)未单独设置科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)机关事务(项):反应行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反应。
20.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项):反应宣传事务管理方面的支出。
21.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):反应事业单位的基本支出,不包括行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反应除上述项目外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
23.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反应考古及文物保护方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反应文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。
25.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):反应除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
26.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反应除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退费(项):反应行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反应事业单位开支的离退休经费。
29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出
31.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):反应退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及军供站设施维修改造和设备更新支出。
32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反应财政部门安排的行政单位(包含实行公务员和管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费用,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
34.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
35.文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项):反应上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。
36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2022年度中共朝阳市委宣传部部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件