推动构建审计整改闭环机制扎实做好审计“下半篇”文章
发布日期:2024-07-15 信息来源:朝阳市审计局

一直以来,朝阳市双塔区委审计办(审计局)坚持多措并举,推动构建审计整改“全链条闭环管控”机制,切实做好审计监督“下半篇文章”,力促被审计单位和有关部门完善制度、加强管理、堵塞漏洞,大大提升了审计整改质效。

 一是高站位谋划。加强组织领导,将审计整改工作纳入全年重点工作内容,对全区审计整改工作定期提请区委审计委上会研究,同时压实各方责任,统筹推进整改工作走深走实,确保整改到位。区委审计办充分发挥审计整改统筹督查作用,进一步压实被审计单位整改主体责任,主管部门压实监督责任,审计机关不断强化审计整改情况的跟踪检查和督查,把好整改质量关。

二是清单化管理。区委审计办建立审计整改台账,对审计查出问题按照立行立改、分阶段整改和持续整改进行分类施策,分门别类抓整改。通过全链条清单化管理,实时掌握整改动态,督促被审计单位依规做好问题整改工作,促使审计整改机制和成效得到有效优化。对要求立行立改的问题,第一时间纠正和严肃整改;对要求分阶段整改的问题,科学制订整改计划,制定务实管用的具体措施,力争取得阶段性成果;对要求持续整改的问题,研究制订实施方案,持续推进落实。

三是常态化督办。制定印发审计整改专项督察工作办法,将审计整改的领导、监督和落实机制情况、审计整改的责任机制情况、审计结果运用和追责问责机制情况以及审计查出具体问题整改落实情况纳入督察内容,通过书面督察和现场督察相结合方式,督促整改工作全面落实。对审计发现的重点和整改难点问题,围绕问题原因、历史背景进行深度分析,压实被审计单位的整改责任主体,同时派出业务骨干、项目主审组成督查组,进行重点督办,提高整改实效。

2023年开展审计项目共16个,审计查出问题136个,区委审计办(审计局)通过主动与整改牵头单位对接,指导问题整改,讨论整改措施,精准制定问题整改目标和措施,全年整改完成123个审计问题,整改完成率90.4% ,在朝阳市审计整改考核中名列前茅。2024年双塔区审计局对2023年度区本级预算执行、决算草案和其他财政收支审计中发现我区社区固定资产缺乏有效监管,将此情况形成审计要情呈报了区委审计委主任,根据批示督促相关单位进行排查整改,起到“审计一点,规范一片”的作用。

 四是制度化建设。聚焦审计整改工作,健全跟踪督促机制。出台《朝阳市双塔区审计查出问题整改工作机制》《朝阳市双塔区审计整改专项督察工作办法(试行)》《朝阳市双塔区审计整改责任追究办法》《双塔区审计局审计查出问题整改结果认定办法》等一系列制度办法,明确审计整改工作实施机制、责任追究和结果认定标准,确保审计查出问题整改认定科学规范。对审计查出问题及建议落实情况实行清单管理、对已整改(落实)到位事项履行销号程序、对尚未完成整改(落实)事项持续跟进督促检查,实现审计整改工作全过程畅通运行。

五是系统性推进。为切实发挥部门联动作用,强化审计查出问题整改工作成效,双塔区委审计办(审计局)协同各方力量来共同推进审计整改工作,畅通各部门、各单位间沟通渠道,强化部门联动机制,统筹推进,形成合力抓整改,从而不断提高审计的公信力、执行力和影响力。积极与纪检监察、人大等部门协同贯通,构建大监督格局。通过与区纪检监察机关共同出台监督贯通协同高效实施办法,与区组织部考绩办把审计整改情况纳入年度考核,与巡察机关将审计整改纳入巡察内容等一系列具体措施,共同推进问题整改,进一步提升审计整改质效。