中共朝阳市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算
发布日期:2022-08-15

 

2021年度市委编办决算公开

 

中共朝阳市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算

 

目    录

 

第一部分    市委编办概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度市委编办决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度市委编办决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 


第一部分 市委编办概况

 

一、主要职责

(一)在市委和编委会领导下,负责全市各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

(二)贯彻执行中央、省委关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规,负责党政群机构改革和事业单位改革,指导全市各级行政体制改革和机构编制管理工作。

(三)负责全市各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理,拟订全市各级机关行政编制分配方案和全市事业单位编制总量控制方案并组织实施。

(四)拟订市级机关机构改革方案并组织实施,审核市级机关各部门机构改革方案,负责县级机关机构改革方案审核。

(五)负责市直部门权责清单管理工作,指导各县(市)区权责清单管理工作。

(六)拟订市直事业单位机构改革方案并组织实施,推进事业单位分类改革,配合行业管理体制改革,推进相关事业单位机构改革。

(七)监督检查全市各级机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况,党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况,拟订全市控编减编方案并组织实施,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(八)建立和完善全市事业单位法人登记制度,依法对市直事业单位进行登记管理,承办市直机关统一社会信用代码赋码工作。

(九)负责市以下垂直管理系统机关和事业单位机构编制管理。

(十)完成市委和编委会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入部门2021市委编办决算编制范围的二级预算单位包括:

1.中共朝阳市委机构编制委员会办公室(本级)

2.朝阳市机构编制实名制服务中心

 

部分 2021年度市委编办决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计267.15万元,包括:

1.财政拨款收入259.27万元,占收入总计的97%。其中:一般公共预算财政拨款收入259.27万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余9.14万元,占收入总计的3%。主要是中文域名工作办公经费等。

与上年相比,今年收入减少8.52万元,降低3.2%,主要原因:按照财政部门要求压减办公经费支出。

(二)支出总计267.15万元,包括:

1.基本支出266.61万元,占支出总计的99.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出221.45万元,对个人和家庭的补助支出1.05万元,商品和服务支出42.1万元,办公设备购置2.01万元。

2.项目支出0.54万元,占支出总计的0.2%。主要包括专项办公费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比,今年支出减少8.52万元,降低3.2%,主要原因按照财政部门要求压减办公经费支出。

(三)年末结转和结余1.26万元。

主要是上年度机构改革工作未完毕,等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少8.03万元,降低86%,主要原因本年度结余资金少。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度财政拨款支出267.15万元,其中:基本支出266.61万元,项目支出0.54万元。与上年相比,财政拨款支出减少14.8万元,降低5.7%,主要原因按照财政部门要求压减办公经费支出。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出215.87万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出215.87万元,占100%。

1.一般公共服务支出215.87万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)215.87万元,主要是基本工资等支出,完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的原因主要是按照财政部门要求压减办公经费支出。

政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.93万元,完成年初预算的97.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出额小于年初预算数。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.93万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生出国业务。2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国(境)费比上年减少0万元,下降0%,主要是两年均未发生出国业务等原因。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是未发生此费用。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少0万元,下降0%,主要原因是两年均未发生此费用。

3.公务用车购置及运行费2.93万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的97.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出情况。比上年增加0.58万元,增长19.7%,主要是本年度实际支出。

其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.93万元,主要用于公车运行及维护等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出267.15万元,其中:人员经费222.51万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费44.64万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出267.15万元,比上年减少8.52万元,降低3.2%,主要原因是按照财政部门要求压减办公经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。组织对267.15个单位开展整体绩效自评,涉及资金267.15万元,自评平均分98分。

(2)部门评价情况。我部门组织对“0”“0”等0 个项目开展了部门评价,涉及资金0万元。其中,对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:无。下一步将采取以下措施加以改进:无。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)“0”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的100%。我单位2021年度无项目。

2021年度市委编办整体绩效自评表



第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。



 

第四部分 2021年度部门决算表

 

编办公开表


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信息来源:市委编办