2021年中共朝阳市委老干部局决算公开
发布日期:2022-08-15


朝阳市委老干部局2021年度部门决算

 

目    录

 

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 


第一部分 朝阳市委老干部局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻落实中央和省关于老干部工作的方针政策,统筹、协调、综合、指导全市老干部工作。

(二)负责检查老干部政治、生活待遇的落实,结合我市实际,提出具体政策建议。

(三)制定全市老干部工作计划并组织实施。

(四)负责全市老干部工作调研与指导。

(五)完成市委、市政府及市委组织部交办的其他工作。

 

二、朝阳市委老干部局决算单位构成

纳入朝阳市委老干部局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.中共朝阳市委老干部局本级;

2.朝阳市直机关离退休干部活动中心;

3.朝阳市市直离退休干部管理服务中心;

4.朝阳市关心下一代工作委员会;

5.朝阳市老科学技术工作者协会。

 

部分 朝阳市委老干部局2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计995.34万元,包括:

1.财政拨款收入925.67万元,占收入总计的93%。其中:一般公共预算财政拨款收入925.67万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余69.67万元,占收入总计的7%。主要是遗属取暖费等。

与上年相比,今年收入(减少)319.94万元,(降低)32%,主要原因:一是在职转退休;二是离退休人员去世等原因。

(二)支出总计982.8万元,包括:

1.基本支出944.9万元,占支出总计的96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出240.31万元,对个人和家庭的补助支出594.88万元,商品和服务支出109.71万元。

2.项目支出37.9万元,占支出总计的4%。主要包括老干部春节慰问金等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比,今年支出(减少)229.5万元,(降低)23%,主要原因:一是在职人员转退休;二是离退休人员去世等原因。

(三)年末结转和结余12.53万元。

主要是遗属取暖费等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余(减少)57.14万元,(降低)456%,主要原因:一是上缴财政;二是财政收回。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度财政拨款支出982.8万元,其中:基本支出944.9万元,项目支出37.9万元。与上年相比,财政拨款支出(减少)229.5万元,(降低)23%,主要原因:一是在职人员转退休;二是离退休人员去世。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出982.8万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出413.94万元,占42%。.社会保障和就业支出529.52万元,占53.87%;抚恤支出124.01万元,占12.62%;行政事业单位医疗支出12.67万元,占1.29%;住房改革支出26.69万元,占2.72%。

1.一般公共服务支出413.94万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)345.29万元,主要是行政人员工资和人员缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(2)一般行政管理事务支出37.9万元,主要是老干部慰问等支出,完成年初预算100%.决算数(大于)年初预算数的原因主要是上年结转。

(3)事业支出30.75万元;主要是事业单位人员支出和专项业务费支出;完成年初预算数的100%;决算数等于年初预算数的原因是严格执行预算。

2.社会保障和就业支出529.52万元,具体包括:

(1)行政事业单位养老支出373.31万元。主要是离退休人员支出,完成年初预算对100%,决算数等于年初预算数的原因是严格执行预算

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出23.19万元。主要是行政事业单位在职人员养老保险支出,完成年初预算对100%,决算数等于年初预算数的原因是严格执行预算

(3)机关事业单位职业年金缴费支出4.11万元。主要是行政事业单位在职人员职业年金支出,完成年初预算对100%,决算数等于年初数的原因是严格执行预算

(4)社会保险补贴支出0.4万元,主要是公益岗人员保险缴费,完成年初预算对100%,决算数等于年初预算数的原因是严格执行预算

(5)公益性岗位补贴支出4.5万元,主要是公益岗人员保险缴费,完成年初预算对100%,决算数等于年初预算数的原因是严格执行预算

3.抚恤支出124.01万元,具体包括:

(1)抚恤死亡抚恤124.01万元。主要是去世人员丧葬抚恤费,完成年初预算对100%,决算数大于年初预算数的原因是严格执行预算,增加预算。

3.行政事业单位医疗支出12.67万元,具体包括:

(1)行政单位医疗支出12.16万元,主要是行政单位在职人员医疗支出,完成年初预算对100%,决算数等于年初预算数的原因是严格执行预算

(2)事业单位医疗支出0.51万元。主要是事业单位在职人员医疗支出,完成年初预算对100%,决算数等于年初预算数的原因是严格执行预算

4住房改革支出26.69万元.具体包括:

(1)住房公积金支出26.69万元,主要是行政事业单位在职人员住房公积金支出,完成年初预算对100%,决算数等于年初预算数的原因是严格执行预算

政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.5万元,完成年初预算的90%,决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费4.03万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是未发生此费用。2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国(境)费比上年减少0万元,下降0%,主要原因是两年均未发生此费用。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是未发生此费用。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少0万元,下降0%,主要原因是两年均未发生此费用。

3.公务用车购置及运行费4.03万元,占“三公”经费支出的90%。完成年初预算的90%,决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。比上年减少0.92万元,下降22%,主要是压减支出等原因。

其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.03万元,主要用于车辆维修及保险加油等支出,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出944.9万元,其中:人员经费835.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费109.71万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出109.71万元,比上年(减少)7.29万元,(降低)7%,主要原因是压减支出。

(二)政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车2辆,其他用车主要是朝阳市老科学技术工作者协会没车改;还有1辆未转出,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金21.8万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金21.8万元,自评平均分100分。

(2)部门评价情况。我部门组织对“春节走访慰问老干部”“0”等个项目开展了部门评价,涉及资金21.8万元。其中,对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:一是无;二是无;三是无。下一步将采取以下措施加以改进:一是无;二是无;三是无。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)“春节走访慰问老干部”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为21.8万元,执行数为21.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是无;二是无;三是无。发现的主要问题及原因:一是无;二是无;三是无。下一步改进措施:一是无;二是无;三是无。

(2)“0”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是无;二是无;三是无。发现的主要问题及原因:一是无;二是无;三是无。下一步改进措施:一是无;二是无;三是无。 


市委老干部局及四家下属单位部门(单位)整体绩效自评

 

110001中共朝阳市委老干部局-211300000自评表

110002市直机关离退休干部活动中心-211300000自评表

110003朝阳市市直离退休干部管理服务中心-211300000自评表

110004市关心下一代工作委员会-211300000自评表

110005市老科学技术工作者协会-211300000自评表

市委老干部局预算项目(政策)绩效目标自评表


110001中共朝阳市委老干部局-211300000走访慰问老干部经费自评表



第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。



 

第四部分 朝阳市委老干部局2021年度部门决算表

 

[GK01] 收入支出决算总表(公开01表)

[GK02] 收入决算表(公开02表)

[GK03] 支出决算表(公开03表)

[GK04] 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

[GK05] 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

[GK06] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

[GK07] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

[GK08] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

[GK09] 政府国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)


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信息来源:中共朝阳市委老干部局