共青团朝阳市委员会2022年度决算
目 录
第一部分 共青团朝阳市委员会概况
一、 主要职责
二、 决算单位构成
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度共青团朝阳市委员会决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)领导全市共青团工作,指导市青联、市学联工作,受中共朝阳市委的委托领导全市少先队工作,指导和管理全市性青年社团组织。
(二)拟订全市青少年工作政策和事业发展规划,促进青少年活动阵地、青少年服务机构建设。
(三)参与全市有关青少年法律法规落实政策、制度的拟定并组织实施,会同有关部门开展未成年人保护工作,协助市委、市政府处理、协调与全市青少年权益相关的事务。
(四)调查全市青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。加强全市共青团意识形态和网络新媒体引导的工作。
(五)协助政府有关部门开展全市大、中、小学生和职业青年的教育、引导工作,为全市各类青少年群体提供服务和帮助,维护社会安定团结。
(六)组织和带领全市青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。加强对全市共青团服务青年和促进青年发展的统筹工作。
(七)负责全市青年统战工作,承担全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系、服务和引导工作。
(八)承办市委、市政府和共青团辽宁省委交办的其他事项。
二、决算单位构成
共青团朝阳市委员会是中共朝阳市委办公室的二级预算单位。
第二部分 2022年度共青团朝阳市委员会决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计360.10万元,包括:
1.财政拨款收入354.63万元,占收入总计的98.48%。其中:一般公共预算财政拨款收入354.63万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。无上级补助等收入。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。无事业收入。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。无经营收入。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。无附属单位收入。
6.其他收入4.79万元,占收入总计的1.33%。主要是公益性岗位补贴。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0.68万元,占收入总计的0.19%。
与上年相比,今年收入增加18.17万元,增长5.31%,主要原因:人员薪资调整。
(二)支出总计360.10万元,包括:
1.基本支出322.50万元,占支出总计的89.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出293.87万元,对个人和家庭的补助支出1.03万元,商品和服务支出27.6万元。
2.项目支出37.58万元,占支出总计的10.44%。主要包括一般行政管理事务、公益性岗位补贴等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加65.78万元,增长18.27%,主要原因:人员薪资调整。
(三)年末结转和结余0.02万元。
主要是项目未完成等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少67.2万元,降低99.97%。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2022年度财政拨款支出355.29万元,其中:基本支出322.50万元,项目支出32.79万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出355.29万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出293.67万元,占82.65%;社会保障和就业支出33.46万元,卫生健康支出10.66万元,住房保障支出17.51万元。
1.一般公共服务支出293.67万元,具体包括工资福利支出、商品服务支出等。
2.社会保障和就业支出33.46万元。主要是行政单位离退休人员工资支出、在职人员基本养老保险缴费等支出。
3.卫生健康支出10.66万元。主要是在职人员医疗保险费等支出。
4.住房保障支出17.51万元。主要是在职人员住房公积金缴费等支出。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.32万元,完成全年预算的63.77%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.32万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,主要是没有因公出国(境)原因。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,主要是无公务接待原因。
3.公务用车购置及运行费1.32万元,占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的63.77%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是按照财政局有关要求,大力压缩公务用车购置及运行费。比上年减少0.95万元,下降41.85%,主要是因疫情外出调研等工作减少。
其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.32万元,主要用于公务车运行维护,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出322.5万元,其中:人员经费294.9万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费27.6万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出27.6万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少3.98万元,降低12.6%,主要原因是按财政要求减少机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,主管部门组织对我单位对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个(其中:一般公共预算项目4个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金319.73万元(其中:一般公共预算资金319.73万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)7.18分。
主管部门组织对我单位开展整体绩效自评,涉及资金319.73万元,自评平均分88.71分。
《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
主管部门组织对我单位对对“共青团专项工作经费”项目开展了部门评价,涉及资金155万元(其中:一般公共预算资金155万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映对“共青团专项工作经费”等1个项目绩效自评结果。
(1)“共青团专项工作经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分79分。项目全年预算数为155万元,执行数为109.58万元,完成预算的70.7%。项目绩效目标完成情况:一是领导全市共青团工作,围绕中心服务大局;二是组织带领青年在经济建设政治建设文化建设社会建设和生态文明建设中发挥作用。发现的主要问题及原因:由于疫情原因,部分活动未能及时开展,因此导致年初计划完成率未达到100%。下一步改进措施:一是加强预算管理,提高预算完整性和准确性,二是及时调整工作思路和工作方法,改进工作措施,确保年初计划与实际执行能够相符。
《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。
3. 部门评价结果。
进一步加强预算管理,提高预算编制科学性、准确性及完整性。
4. 财政评价结果。
进一步增强预算编报的准确性,根据下年度工作安排及时调整预算。支付费用时要使用当年指标,不串项目、功能科目、经济科目,确保专款专用,并按照内控、财务等有关法律法规执行。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 2022年度共青团朝阳市委员会决算表
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 101008中国共产主义青年团朝阳市委员会-211300000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 319.73 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 319.73 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 16.00 | 14.08 | 88.03% | 10 | 8.8 | ||||||||||||
群众团体事务专项业务经费 | 2.50 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | ||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 305.01 | 302.9 | 99.30% | 10 | 9.93 | ||||||||||||
长期人员薪资(含社保缴费) | 3.45 | 3.44 | 99.86% | 10 | 9.98 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
围绕市委中心工作,带领全市广大团员青年建功立业 | 围绕市委中心工作,带领广大青年团员建功立业 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 71 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 政治效益 | 选树宣传典型 | >= | 10 | 名 | 10 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
服务对象满意度 | 参与活动青年满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 服务青少年成长成才长效工作机制 | 机制有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
总评价得分 | 88.71 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 共青团专项经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中共朝阳市委办公室- | ||||||||||||||||
实施单位 | 中国共产主义青年团朝阳市委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 155 | 全年执行数(万元) | 109.58 | 执行率 | 70.7% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
领导全市共青团工作,围绕中心服务大局。; 组织和带领青年在经济建设政治建设文化建设社会建设和生态文明建设中发挥作用。 | 领导全市共青团工作,围绕中心服务大局,组织和带领青年在经济建设政治建设文化建设社会建设和生态文明建设中发挥作用 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织培训班次 | >= | 5 | 次 | 5 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
组织宣传活动次数 | >= | 5 | 次 | 5 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
质量指标 | 培训计划按期完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 按年初计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 经费支出规范性 | 合理 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 | 思想引领 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | ||||||||||
可持续影响指标 | 基层团员青年参与活动程度 | 满意 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.07 | 减分项 | 8.06967742 | 绩效自评总得分 | 89 |