目 录
第一部分 朝阳市文学艺术界联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 朝阳市文学艺术界联合会2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 朝阳市文学艺术界联合会2025年部门预算批复表
一 、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 朝阳市文学艺术界联合会概况
一 、部门职责
(一)朝阳市文学艺术界联合会
(1)担负向文学艺术界传达党的路线、方针、政策的任务,使党的路线、方针、政策以及党和政府的意图在文学艺术界得以及时、全面、准确的贯彻和执行。
(2)坚持“双百”方针和“二为”(为人民服务、为社会主义服务)方向,充分调动广大文艺工作者的积极性、创造性,努力发展和繁荣社会主义文艺创作,多出人才,多出精品,以更好地为三个文明建设服务。
(3)负有团结、组织和教育广大文艺工作者的责任,使他们在文艺创作活动中支持爱国主义、社会主义和集体主义,支持以经济建设为中心并为之服务;及时地向市委、市政府反映作家、艺术家的要求、意见和建议,保护他们正当的合法权益。
(4)组织作家、艺术家深入生活、深入群众,以创作出更多、更好的突出主旋律,能够鼓舞人、启发人、教育人的作品。
(5)对全市各县(市)区、大中型企业文联和市作家协会、书法家协会、美术家协会、音乐家协会、摄影家协会、曲艺家协会、民间艺术家协会、电影家协会、楹联家协会、广播电视艺术家协会和收藏家协会等14个专业艺术家协会的工作进行联络、协调、指导、服务。
(6)组织作家、艺术家、文艺理论家广泛深入地开展文艺评论,宣传、支持、鼓励优秀作品的创作,同时使文艺家的作品档次和群众的审美水平得到不断提高。
(7)负责组织市级大型文艺创作、比赛、展览活动。
(8)积极开展市内外、省内外、海内外文学艺术各门类的广泛交流活动,在交流中,使我市的文艺创作能够见世面、上档次,同时也以文艺交流形式打开向市外、省外、海外宣传朝阳的窗口,努力提高朝阳的知名度。
(9)积极从物质和精神两个方面创造适于作家、艺术家创作的环境、条件,使他们能在较为良好的经济、生活条件和宽松和谐的人文环境中创作出更多更好的作品。
(10)负责组织全市文学艺术作品的评奖活动。
(11)完成市委、市政府和省文联、省作家协会交办的其他工作事项。
(二)朝阳市文艺创作指导服务中心(朝阳画院)
(1)在市文联的领导下,为文艺创作、文艺评论和理论研究等提供服务保障。
(2)开展文艺作品展览、交流等活动。
(3)负责全市文艺界业务培训工作。
(4)负责《辽西文学》编辑出版等事务性工作。
(5)负责画院场馆布展规划、运行维护等工作。
(6)承担市文联交办的其它工作。
二、机构设置
纳入朝阳市文学艺术界联合会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、朝阳市文学艺术界联合会
2、朝阳市文艺创作指导服务中心(朝阳画院)
第二部分 朝阳市文学艺术界联合会2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算226.94万元 ,其中:
1.一般公共预算拨款收入226.94万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金 超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
(二)支出预算226.94万元,其中:
1.基本支出211.94万元;
2.项目支出15万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个,涉及资金15万元。
2025年预算收支比上年增加6.73万元,增减变化的主要原因为人员工资保险变动及项目经费有所调整。
二、部门管理专项资金情况
2025年朝阳市文学艺术界联合会管理专项资金共0个,涉及资金0万元。
三、机关运行经费安排情况
2025年朝阳市文学艺术界联合会机关运行经费预算为8.92万元,主要包括办公费3.37万元、印刷费1.13万元、邮电费0.2万元、差旅费0.3万元、劳务费0.1万元、其他商品和服务支出3.82万元。
四、政府采购情况
2025年朝阳市文学艺术界联合会安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0元,其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年,朝阳市文学艺术界联合会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。其中:
1.因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因为本年度没有因公出国(境)费。
2.公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因为本年度没有公务接待费。
3.公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%),比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因是本年度没有公务用车购置及运行费。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位:万元
项 目 | 金额 | |
2024年 | 2025年 | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 |
2.公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务用车购置及运行费 | 0.00 | 0.00 |
其中:公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行费 | 0.00 | 0.00 |
六、国有资产占用情况
朝阳市文学艺术界联合会2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100 万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,朝阳市文学艺术界联合会2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共2个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共2个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,涉及资金15万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编 制绩效目标的数量)为100%。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。
6. “三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管 理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政 事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的 支 出 。
第四部分 2025年部门预算批复表