朝阳市文学艺术界联合会2025年度部门预算
发布日期:2025-02-06


    

  第一部分 朝阳市文学艺术界联合会概况

       一、部门职责

       二、机构设置

 

第二部分   朝阳市文学艺术界联合会2025年部门预算情况说明

部分  名词解释

部分  朝阳市文学艺术界联合会2025年部门预算批复表

  、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表


部分 朝阳市文学艺术界联合会概况

    、部门职责

(一)朝阳市文学艺术界联合会

(1)担负向文学艺术界传达党的路线、方针、政策的任务,使党的路线、方针、政策以及党和政府的意图在文学艺术界得以及时、全面、准确的贯彻和执行。

(2)坚持“双百”方针和“二为”(为人民服务、为社会主义服务)方向,充分调动广大文艺工作者的积极性、创造性,努力发展和繁荣社会主义文艺创作,多出人才,多出精品,以更好地为三个文明建设服务。

(3)负有团结、组织和教育广大文艺工作者的责任,使他们在文艺创作活动中支持爱国主义、社会主义和集体主义,支持以经济建设为中心并为之服务;及时地向市委、市政府反映作家、艺术家的要求、意见和建议,保护他们正当的合法权益。

(4)组织作家、艺术家深入生活、深入群众,以创作出更多、更好的突出主旋律,能够鼓舞人、启发人、教育人的作品。

(5)对全市各县(市)区、大中型企业文联和市作家协会、书法家协会、美术家协会、音乐家协会、摄影家协会、曲艺家协会、民间艺术家协会、电影家协会、楹联家协会、广播电视艺术家协会和收藏家协会等14个专业艺术家协会的工作进行联络、协调、指导、服务。

(6)组织作家、艺术家、文艺理论家广泛深入地开展文艺评论,宣传、支持、鼓励优秀作品的创作,同时使文艺家的作品档次和群众的审美水平得到不断提高。

(7)负责组织市级大型文艺创作、比赛、展览活动。

(8)积极开展市内外、省内外、海内外文学艺术各门类的广泛交流活动,在交流中,使我市的文艺创作能够见世面、上档次,同时也以文艺交流形式打开向市外、省外、海外宣传朝阳的窗口,努力提高朝阳的知名度。

(9)积极从物质和精神两个方面创造适于作家、艺术家创作的环境、条件,使他们能在较为良好的经济、生活条件和宽松和谐的人文环境中创作出更多更好的作品。

(10)负责组织全市文学艺术作品的评奖活动。

(11)完成市委、市政府和省文联、省作家协会交办的其他工作事项。

(二)朝阳市文艺创作指导服务中心(朝阳画院)

(1)在市文联的领导下,为文艺创作、文艺评论和理论研究等提供服务保障。

(2)开展文艺作品展览、交流等活动。

(3)负责全市文艺界业务培训工作。

(4)负责《辽西文学》编辑出版等事务性工作。

(5)负责画院场馆布展规划、运行维护等工作。

(6)承担市文联交办的其它工作。

二、机构设置

纳入朝阳市文学艺术界联合会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、朝阳市文学艺术界联合会

2、朝阳市文艺创作指导服务中心(朝阳画院)

部分 朝阳市文学艺术界联合会2025部门预算情况说明

    一、综合预算收支指标情况

    (一)收入预算226.94万元 ,其中

    1.一般公共预算拨款收入226.94万元;

    2.政府性基金预算拨款收入0万元;

    3.国有资本经营预算拨款收入0万元; 

    4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;

6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金 超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。

(二)支出预算226.94万元,其中:

 1.基本支出211.94万元;

 2.项目支出15万元。

在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个,涉及资金15万元。

2025年预算收支比上年增加6.73万元,增减变化的主要原因为人员工资保险变动及项目经费有所调整

二、部门管理专项资金情况

 2025朝阳市文学艺术界联合会管理专项资金共0个,涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025朝阳市文学艺术界联合会机关运行经费预算为8.92万元,主要包括办公费3.37万元、印刷费1.13万元、邮电费0.2万元、差旅费0.3万元、劳务费0.1万元、其他商品和服务支出3.82万元。

四、政府采购情况

2025朝阳市文学艺术界联合会安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0元,其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年,朝阳市文学艺术界联合会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增)0%其中:

1.因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%主要原因为本年度没有因公出国(境)费

2.公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%主要原因为本年度没有公务接待费

3.公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%),比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%主要原因是本年度没有公务用车购置及运行费

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

 

 

    项 目

          金额
20242025
合计 0.00 0.00
1.因公出国(境)费 0.00 0.00
2.公务接待费 0.00 0.00
3.公务用车购置及运行费 0.00 0.00
其中:公务用车购置费 0.00 0.00
公务用车运行费 0.00 0.00

六、国有资产占用情况

朝阳市文学艺术界联合会2025年年初预算购置车辆0台,金额0元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100 万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,朝阳市文学艺术界联合会2025应编制部门(单位)整体绩效目标共2个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共2个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目1个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,涉及资金15万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编 制绩效目标的数量)为100%。

第三部分 名词解释

   1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。

5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励  费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管 理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政 事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的   

部分 2025年部门预算批复表

    朝阳市文学艺术界联合会2025年预算批复表



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信息来源:朝阳市文学艺术界联合会