第一部分 中共朝阳市委政策研究室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共朝阳市委政策研究室2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年中共朝阳市委政策研究室部门预算批复表
一 、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分中共朝阳市委政策研究室概况
一 、部门职责
(一)组织全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证,为市委决策提供依据、建议和方案。
(二)根据市委安排,组织或参与市委、市政府有关经济、社会发展重大决策的研究、论证与拟定工作。
(三)开展全市经济、社会发展战略性研究,参与有关中长期经济、社会发展方面的调研。
(四)根据市委、市政府领导安排,对各地区、各部门在经济社会发展和党建工作中出现的先进做法和典型经验进行调查、总结和宣传。
(五)根据市委安排,组织协调和指导全市党委系统的政策研究、决策咨询工作,开展全市新型智库建设有关工作。
(六)完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
纳入中共朝阳市委政策研究室2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1. 中共朝阳市委政策研究室本级,无其他二级预算单位。
第二部分中共朝阳市委政策研究室2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算281.73万元 ,其中:
1.一般公共预算拨款收入281.73万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
(二)支出预算281.73万元,其中:
1.基本支出273.73万元;
2.项目支出8万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1 个,涉及资金8万元。
2025年预算收支比上年减少38.81万元,增减变化的主要原因为人员工资保险变动及项目经费变动等。
二、部门管理专项资金情况
2025年中共朝阳市委政策研究室管理专项资金共0个,涉及资金0万元。。
三、机关运行经费安排情况
2025年中共朝阳市委政策研究室机关运行经费预算为15.65万元,主要包括包括办公费1.81万元、邮电费0.24万元、差旅费3.83万元、培训费0.5万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费2.46万元、其他商品和服务支出6.21万元、其他对个人和家庭补助支出0.3万元。
四、政府采购情况
2025年中共朝阳市委政策研究室安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年,中共朝阳市委政策研究室财政拨款预算安排的“三公”经 费预算为2.96万元,比上年减少0.04万元,下降1.3%。其中:
1.因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因为本年度没有因公出国(境)费。
2.公务接待费0.5万元,比上年增加0.5万元,增长错误 %。主要原因为因实际工作需要,本年度公务接待支出有所增加,上年度没有发生公务接待支出。
3.公务用车购置及运行费2.46万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长) 0%;公务用车运行费2.46万元,比上年减少0.54万元,下降18%), 比上年减少0.54万元,下降18%。主要原因是按照“过紧日子”要求,压缩“三公”经费支出。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位:万元
项 目 | 金额 | |
2024年 | 2025年 | |
合计 | 3.00 | 2.96 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 |
2.公务接待费 | 0.00 | 0.50 |
3.公务用车购置及运行费 | 3.00 | 2.46 |
其中:公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行费 | 3.00 | 2.46 |
六、国有资产占用情况
中共朝阳市委政策研究室2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,中共朝阳市委政策研究室2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,涉及资金8万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编 制绩效目标的数量)为100%。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。
6. “三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管 理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的 支 出 。
第四部分 2025年中共朝阳市委政策研究室部门预算批复表