朝阳市数据局2025年度部门预算
目 录
第一部分 朝阳市数据局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 | 朝阳市数据局2025年部门预算情况说明 | |
第三部分 | 名词解释 | |
第四部分 | 2025年朝阳市数据局部门预算批复表 |
一 、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 朝阳市数据局概况
一 、部门职责
(一)组织起草数据、营商环境建设工作规范性文件。
(二)拟订全市数据、营商环境建设工作规划和年度计划以及政策措施,拟订有关数字基础设施布局规划。
(三)贯彻落实国家大数据战略,负责统筹推进数字朝阳、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。协调推动公共服务和社会治理信息化,协调促进智慧城市建设,协调推进数字基础设施布局建设。
(四)协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设,指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议,引导数据交易场所建设发展。
(五)统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理,统筹管理公共数据资源并组织推动开发利用,推动信息资源跨行业跨部门互联互通,指导推进社会信息资源开放利用。
(六)协调推动数字经济发展,促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型,促进数字经济和实体经济深度融合。
(七)协调推进数据领域技术、设备等科技攻关,推动数据领域合作交流。
(八)在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中,履行相应数据安全职责,负责拟订相关数据安全政策并组织实施。协同中共朝阳市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管有关工作。
(九)组织指导、统筹协调营商环境建设工作,负责营商环境建设监督检查工作,受理相关投诉、举报,配合有关部门查处营商环境建设违规违纪违法行为。
(十)负责统筹研究推进政府职能转变、“放管服”改革,协调推动解决重点难点问题,
(十一)负责一体化政务服务平台建设和朝阳市政务服务中心的运行和管理,负责对市直部门进驻朝阳市政务服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。
(十二)负责政务服务效能监察等系统建设工作。指导:协调、监督行政审批工作和各级各类公共服务中心、政务服务中心及代办机构建设。
(十三)负责朝阳市12345政务服务便民热线平台规划建设和日常运行监管工作
(十四)配合有关部门对贯彻落实市委、市政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。
(十五)承担朝阳市营商环境建设工作领导小组日常工
作。
(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
纳入朝阳市数据局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.朝阳市数据局本级
2.朝阳市数据中心
第二部分 朝阳市数据局2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算1345.7万 元 ,其中:
1.一般公共预算拨款收入1345.7万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元; 4.财政专户管理资金收入0万元;
5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事 业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位 上缴收入0万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金 超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
(二)支出预算1345.7万元,其中:
1.基本支出1070.7万元;
2.项目支出275万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出 260万元;政府购买服务支出260万元;纳入预算绩效管理的 特定目标类和其他运转类项目共2 个,涉及资金275 万元。2025年预算收支比上年减少235.69万元,增减变化 的主要原因为年初批复项目预算减少。
二、部门管理专项资金情况
2025年,朝阳市数据局专项资金共1个,涉及资金1828万元。其中:省数字经济专项项目资金1828万元 。
三、机关运行经费安排情况
2025年朝阳市数据局机关运行经费预算为1070.7万元,人员经费964.65万元,公用经费106.05万元(其中:办公费4.06万元、邮电费2万元、差旅费10万元、劳务费53.28万元、公务用车运行维护费6.15万元,其他商品服务支出费27.06万元,对其他个人与家庭的补助支出3.5万元)。
四、政府采购情况
2025年朝阳市数据局安排政府采购预算260 万元,具体为 货物0万元,服务260万元,工程0万元;预留面向中小 企业采购份额260万元,其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年,朝阳市数据局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为6.15万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增 长 )0%。
1.因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
2.公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元, 下降(增长)0%。
3.公务用车购置及运行费6.15万元(其中:公务用车购 置费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长) 0%;公务用车运行费6.15万元,比上年减少(增加)0万 元,下降(增长)0%), 比上年减少(增加)0万元,下 降(增长)0%。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位:万元
项 目 | 金额 | |
2024年 | 2025年 | |
合计 | 6.15 | 6.15 |
1.因公出国(境)费 | 0 | 0 |
2.公务接待费 | 0 | 0 |
3.公务用车购置及运行费 | 6.15 | 6.15 |
其中:公务用车购置费 | 0 | 0 |
公务用车运行费 | 6.15 | 6.15 |
六、国有资产占用情况
朝阳市数据局2025年年初预算购置车辆0台,金额0万 元,单位价值50万元以上的通用设备2台,单位价值100 万元以上的专用设备0 台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,朝阳市数据局2025年应编制部门 (单位)整体绩效目标共2个,实际编制部门(单位)整 体绩效目标共2个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖 率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目 共2个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项 目共2个,涉及资金275万元,编制特定目标类和其他运转 类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编 制绩效目标的数量)为100%。
第三部分名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。
6. “三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国
(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管 理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政 事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的 支 出 。
第四部分 2025年朝阳市数据局部门预算批复表
见附件