目 录
第一部分 中共朝阳市委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共朝阳市委办公室2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年中共朝阳市委办公室部门预算批复表
一 、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分中共朝阳市委办公室概况
一 、部门职责
(一)中共朝阳市委办公室
(1)负责推动党的方针、政策和中央、省委、市委决策部署的贯彻落实。
(2)负责市委常委会议、全委会议等各类会议的会务工作和各类政务活动的组织安排工作。
(3)负责围绕重点工作进行调查研究、情况综合工作,承担市委各类文件、文稿、领导讲话的起草工作。
(4)负责党中央决策部署和省委、市委工作安排贯彻落实情况的督促检查,负责各级领导同志批示的传达、督办、落实工作。
(5)负责信息收集、编发、报送工作,负责市委的总值班和应急突发情况的信息报送工作。
(6)负责中央、省委文件处理和市委文件审核、制发工作,负责机密文件、信件传递工作,负责市委和市委办公室档案管理和利用工作。
(7)负责市委重要决策事项合法合规性审查,负责市委党内法规制度建设和党内规范性文件合法合规性审查等相关业务工作。
(8)负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针政策,对外以朝阳市国家保密局的名义依法履行保密行政管理职能。承担市委保密委员会的日常工作。
(9)负责贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政策,拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度,对外以朝阳市档案局的名义依法履行档案监督指导、行政管理职能,负责依法查处档案违法行为,负责组织指导档案宣传、教育、科研等工作。
(10)负责贯彻落实关于密码工作的方针、政策,制定和组织实施全市密码工作发展规划、管理规定和办法,负责密码通信和密码管理工作,负责全市信息化密码保障工作,负责全市电子政务内网的建设、管理和应用工作。承担市委密码工作领导小组的日常工作。
(11)负责督促检查党的路线方针政策和决策部署在党群部门的推进落实情况,负责督促检查市委中心工作在党群部门的推进落实情况,负责全市党群机关的综合协调工作。
(12)完成市委交办的其他任务。
(二)朝阳市机要保密技术服务中心(朝阳市专用通信局)
(1)负责全市机要密码通信网络、电子政务内网建设和运行维护等工作;为内网和党委系统信息化应用提供技术支持。
(2)负责全市电子政务内网密钥管理的事务性工作;负责信任服务基础设施的建设和运行维护工作。
(3)负责保密技术检查、监控、现场测评工作;为重点涉密活动、电子设备提供安全监测、技术检测等工作提供服务保障。
(4)负责全市涉密单位涉密载体回收、脱密、销毁等方面的事务性工作。
(5)负责党和国家领导人、中央工作组、省委主要领导来朝视察、调研、工作期间通信服务保障工作。
(6)负责全市红机和红网、白机和普网的电话及数据通信服务和管理的事务性工作。
(7)负责保密电视会议系统建设、管理和技术保障工作。
(8)负责制定全市党政专用通信发展规划的事务性工作;负责党政专用通信专网的安全管理和维护保障工作。
(9)负责全市党政专用通信系统的业务领导、管理和考核以及密码设备管理工作;负责全市相关通信资源管理及党政专用通信资源的统一调度。
(10)承担市委办公室交办的其他工作。
二、机构设置
纳入中共朝阳市委办公室2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、中共朝阳市委办公室
2、朝阳市机要保密技术服务中心(朝阳市专用通信局)
第二部分中共朝阳市委办公室2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算1799.26万元 ,其中:
1.一般公共预算拨款收入1799.26万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事 业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
(二)支出预算1799.26万元,其中:
1.基本支出1643.26万元;
2.项目支出156万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个,涉及资金156万元。
2025年预算收支比上年增加2.54万元,增减变化的主要原因为人员工资保险变动及项目经费有所调整。
二、部门管理专项资金情况
2025年,中共朝阳市委办公室管理专项资金共0个,涉及资金0万元。
三、机关运行经费安排情况
2025年中共朝阳市委办公室机关运行经费预算为267.35万元,主要包括办公费11万元、印刷费4.12万元、邮电费3万元、差旅费11万元、维修(护)费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、劳务费125.12万元、公务用车运行维护费56.99万元、其他商品和服务支出47.67万元、其他对个人和家庭的补助支出6.95万元。
四、政府采购情况
2025年中共朝阳市委办公室安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年,中共朝阳市委办公室财政拨款预算安排的“三公”经费预为57.99万元,与上年持平,下降(增长)0%。其中:
1.因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因为本年度没有因公出国(境)费。
2.公务接待费1万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因为按照“过紧日子”文件要求,压缩“三公”经费支出。
3.公务用车购置及运行费56.99万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车运行费56.99万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%), 比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因是按照“过紧日子”文件要求,压缩“三公”经费支出。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位:万元
项 目 | 金额 | |
2024年 | 2025年 | |
合计 | 57.99 | 57.99 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 |
2.公务接待费 | 1.00 | 1.00 |
3.公务用车购置及运行费 | 56.99 | 56.99 |
其中:公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行费 | 56.99 | 56.99 |
六、国有资产占用情况
中共朝阳市委办公室2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备5台,单位价值100 万元以上的专用设备0 台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,中共朝阳市委办公室2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共2个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共2个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,涉及资金156万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
第三部分名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。
6. “三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出 。
第四部分 2025年中共朝阳市委办公室部门预算批复表