第一部分 朝阳市商务局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和省关于国内外贸易的方针政策和法律法规,研究经济全球化、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(二)指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。综合汇总并分析会展、广告、中介等商务服务业发展趋势和动态运行情况,提出对策建议。
(三)拟订市内贸易规划,促进城乡市场发展,研究提出引导资金投向市场体系建设的政,指导商品现货市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场和农产品流通体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测市场运行、商品供求状况。调查分析商品市场价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。
(六)拟订全市对外贸易规划,推进全市对外贸易发展体系建设,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,拟订全市进出口计划并组织实施,会同有关部门协调大宗进出口商品,组织指导全市开拓国际市场等贸易促进活动,拟订全市外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施。
(七)执行省对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。
(八)牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作,拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。对全市派驻国外的经济贸易机构进行指导,联系我驻外使领馆商务处和国外驻华商务代表机构。
(九)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易和产业损害预警机制,配合实施贸易救济调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。配合对经营者集中行为进行反垄断调查,指导企业在国外的反垄断应诉工作,开展多双边竞争政策交流和合作。
(十)负责商务系统的安全生产管理和环境保护管理工作。
(十一)承担市重点服务业集聚区领导小组推进办公室的日常工作。
(十二)承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入朝阳市商务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.朝阳市商务局机关
2.朝阳市招商引资服务中心(朝阳市招商局)
第二部分 朝阳市商务局年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算1382.44万元 ,其中:
1.一般公共预算拨款收入1382.44万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
(二)支出预算1382.44万元,其中:
1.基本支出1218.44万元;
2.项目支出164万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个,涉及资金64万元。
2025年预算收支比上年增加53.56万元,增减变化的主要原因为人员增加。
二、部门管理专项资金情况
2025年,朝阳市商务局管理专项资金共2个,涉及资金164万元。其中:招商引资经费项目64万元 ;出国经费项目100万元。
三、机关运行经费安排情况
2025年朝阳市商务局机关运行经费预算为80.14万元,主要包括办公费、劳务费、委托业务费、公车运行费等。
四、政府采购情况
2025年朝阳市商务局安排政府采购预算0 万元,具体为 货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年,朝阳市商务局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为109.84万元,比上年增加100万元,增长 91.04%。其中:
1.因公出国(境)费100万元,比上年增加100 万元,增长100%。主要原因为增加出国经费。
2.公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元, 下降(增长)0%。主要原因为0。
3.公务用车购置及运行费9.84万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长) 0%;公务用车运行费9.84万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%), 比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因是0。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位:万元
项 目 | 金额 | |
2024年 | 2025年 | |
合计 | 9.84 | 109.84 |
1.因公出国(境)费 | 100 | |
2.公务接待费 | ||
3.公务用车购置及运行费 | 9.84 | 9.84 |
其中:公务用车购置费 | ||
公务用车运行费 | 9.84 | 9.84 |
六、国有资产占用情况
朝阳市商务局2025年年初预算购置车辆0台,金额0万 元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100 万元以上的专用设备0 台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,朝阳市商务局2025年应编制部门 (单位)整体绩效目标共1 个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共X1个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,涉及资金64万元,编制特定目标类和其他运转 类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
第三部分名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. “三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国
(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出 。
602商务局-部门预算批复表(地市)(请点击下载查看)