目 录
第一部分 朝阳市妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 朝阳市妇女联合会2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年朝阳市妇女联合会部门预算批复表
一 、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分朝阳市妇女联合会概况
一 、部门职责
(一)朝阳市妇女联合会
(1)组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。
(2)团结动员全市妇女积极投身改革开放和社会经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为推进朝阳振兴发展建功立业,在中国特色社会主义伟大实践中发挥半边天作用。
(3)维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向有关部门提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。
(4)教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。
(5)教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。
(6)关心妇女工作生活,开展对特殊困难妇女儿童帮扶工作,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿服务队伍,加强妇女之家建设。
(7)指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务,开展妇女儿童工作,指导和推进全市妇联组织改革创新,加强基层妇联组织建设。
(8)巩固和扩大各族各界妇女的大团结,发展朝阳妇女儿童对外友好交往,开展对外合作。
(9)承担市妇女儿童工作委员会日常工作。
(10)完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)朝阳市妇女儿童活动中心
(1)组织妇女儿童开展教育、培训、咨询、娱乐等各项活动。
二、机构设置
纳入朝阳市妇女联合会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.朝阳市妇女联合会
2.朝阳市妇女儿童活动中心
第二部分朝阳市妇女联合会2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算451.37万元 ,其中:
1.一般公共预算拨款收入451.37万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
(二)支出预算451.37万元,其中:
1.基本支出358.37万元;
2.项目支出93万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共3个,涉及资金93万元。
2025年预算收支比上年减少163.52万元,增减变化的主要原因为人员工资保险变动及项目经费压减等。
二、部门管理专项资金情况
2025年朝阳市妇女联合会管理专项资金共1个,涉及资金52万元。
三、机关运行经费安排情况
2025年朝阳市妇女联合会机关运行经费预算为51.51万元,主要包括办公费1.79万元、水费0.16万元,电费0.15万元,邮电费0.45万元、取暖费5.92万元、差旅费 2.67万元、公务接待费0.1万元、劳务费28.2万元、公务用车运行维护费2.46万元、其他商品和服务支出8.51万元、其他对个人和家庭补助支出1.1万元。
四、政府采购情况
2025年朝阳市妇女联合会安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年朝阳市妇女联合会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为2.56万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。其中:
1.因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因为本年度没有因公出国(境)费。
2.公务接待费0.1万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因为按照“过紧日子”要求,压缩“三公”经费支出。
3.公务用车购置及运行费2.46万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车运行费2.46万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%),比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因是按照“过紧日子”要求,压缩“三公”经费支出。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位:万元
项 目 | 金额 | |
2024年 | 2025年 | |
合计 | 2.56 | 2.56 |
1.因公出国(境)费 | 0 | 0 |
2.公务接待费 | 0.1 | 0.1 |
3.公务用车购置及运行费 | 2.46 | 2.46 |
其中:公务用车购置费 | 0 | 0 |
公务用车运行费 | 2.46 | 2.46 |
六、国有资产占用情况
朝阳市妇女联合会2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,朝阳市妇女联合会2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共2个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共2个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个,涉及资金93万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编 制绩效目标的数量)为100%。
第三部分名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. “三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管 理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政 事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
第四部分2025年朝阳市妇女联合会部门预算批复表