目 录
第一部分 中共朝阳市委党史研究室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共朝阳市委党史研究室2025年预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年中共朝阳市委党史研究室预算批复表
一 、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 中共朝阳市委党史研究室概况
一 、部门职责
(1)贯彻落实中央、省有关党史及地方志工作的方针、政策;规划和组织全市的党史、方志工作;承担市委党史工作领导小组和市地方志编纂委员会的日常工作。
(2)征集、整理中共朝阳地方史资料,研究编写中共朝阳地方史,编纂出版党史书刊、老同志回忆录;组织编修《朝阳市志》、部门志、专业志、企业志和市志丛书及地情书等,抢救整理全市各种旧志资料。
(3)运用史志资料和史志研究成果,开展各种形式的党史、方志宣传教育,努力发挥编史修志资政育人的社会功能;参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动;会同有关部门做好全市重大党史题材出版物、影视音像制品的审查工作。
(4)负责督促指导各区县(市)党史、方志部门的工作;组织对各区县(市)党史、方志部门编辑的史志书籍进行评审、验收;负责对区县(市)党史、方志干部及其他史志工作者进行培训。
(5)收集、整理、研究朝阳地方文献和地情资料,按照省方志办“一年一鉴”要求,编辑出版《朝阳年鉴》。
(6)组织指导全市党史联络工作,负责市委党史联络组的日常工作,为离退休老同志做好党史工作服务。
(7)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
无纳入中共朝阳市委党史研究室2025年部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分 中共朝阳市委党史研究室2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算204.02万元,其中:
1.一般公共预算拨款收入204.02万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属事业单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
(二)支出预算194.02万元,其中:
1.基本支出194.02万元;
2.项目支出10万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个,涉及资金10万元。
2025年预算收支比上年减少22.93万元,增减变化的主要原因为单位人员减少。
二、部门管理专项资金情况
2025年,中共朝阳市委党史研究室管理专项资金共0个,涉及资金0万元。
三、机关运行经费安排情况
2025年中共朝阳市委党史研究室机关运行经费预算为12.33万元,主要包括办公费2.02万元,印刷费0.5万元,邮电费0.4万元,差旅费0.5万元,劳务费4.08万元,公务用车运行维护费2.05万元,其他商品和服务支出2.78万元。
四、政府采购情况
2025年中共朝阳市委党史研究室安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年,中共朝阳市委党史研究室财政拨款预算安排的“三公”经费预算为2.05万元,与上年持平。其中:
1.因公出国(境)费0万元,与上年持平。
2.公务接待费0万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2.05万元(其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行费2.05万元,与上年持平。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位:万元
项 目 | 金额 | |
2024年 | 2025年 | |
合计 | 2.05 | 2.05 |
1.因公出国(境)费 | 0 | 0 |
2.公务接待费 | 0 | 0 |
3.公务用车购置及运行费 | 2.05 | 2.05 |
其中:公务用车购置费 | 0 | 0 |
公务用车运行费 | 2.05 | 2.05 |
六、国有资产占用情况
中共朝阳市委党史研究室2025年年初预算购置车辆0台,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,中共朝阳市委党史研究室2025年应编制部门 (单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,涉及资金10万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. “三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
第四部分 2025年中共朝阳市委党史研究室预算批复表